TGTGInsightаналитика telegramLIVE / telegram public index
← [404] — программирование

TGINSIGHT SIMILAR POSTS

Найти похожее

Источник @procode404 · Post #3671 · 30 июл.

​​​👑Как построить успешный бизнес программисту — [29:19] Большинство программистов, отработав несколько лет, задаются вопросом: что делать дальше? Один из вариантов — открыть своё дело, и вот как это сделать расскажут в этом видео. О чём пойдёт речь: как найти идеи для бизнеса, юридические и налоговые аспекты, как составить бизнес-план, на что не надо тратить деньги, где найти инвесторов и многое другое. Перейти к просмотру #видео#бизнес

Результаты

Найдено 3,715 похожих постов

Общий глобальный поиск

​Социальный контракт: как получить государственную поддержку до 350 тыс. руб. на открытие бизнеса В этом году малоимущие и безработные граждане могут получить от государства деньги по социальному контракту для открытия собственного дела, чтобы решить проблему с постоянным заработком. С 1 июля 2022 года на свой бизнес выдают до 350 тыс. руб. Рассказываем, кто, как и где их может получить. Что такое социальный контракт Социальный контракт — это соглашение, заключаемое гражданином с местной службой соцзащиты населения на срок от 3 до 12 месяцев. В отличие от пособий при социальном контракте деньги дают не на проживание и пропитание, а на конкретные направления — трудоустройство, обучение, преодоление трудной жизненной ситуации. А получатель должен отчитаться об использовании средств. На какие цели дадут деньги по социальному контракту: ✔️Поиск работы: соискателю оплатят обучение до 30 тыс. руб. продолжительностью до 3 месяцев, а также будут платить в этот период стипендию в размере 0,5 прожиточного минимума трудоспособного населения. Стипендию выплачивают каждый месяц после заключения контракта в течение 3 месяцев с даты трудоустройства. Работодателю возмещают стоимость стажировки. Соглашение заключается на срок до 9 месяцев. ✔️Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности: получить можно до 350 тыс. руб. на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, покупку оборудования и оснащение рабочих мест для своего бизнеса. Контракт заключается на срок до 12 месяцев. ✔️Ведение личного подсобного хозяйства: получить можно до 200 тыс. руб. на эти цели и до 30 тыс. руб. на обучение необходимым навыкам. Контракт будет действовать до 12 месяцев. ✔️Преодоление трудной жизненной ситуации: соцзащита поможет купить одежду и учебники детям для подготовки к школе, лекарства, устроить на курсы реабилитации зависимых, организовать диспансеризацию, найти сиделку. Соглашение заключается на срок до 6 месяцев. Условия получения и размеры выплат по социальному контракту прописаны в приложении 8.6 к государственной программе «Социальная поддержка граждан», утверждённой постановлением от 15.04.2014 №296. В каждой местности объём помощи и набор документов для её получения отличается. Кто может получить помощь по социальному контракту Поддержка действует для малоимущих граждан и семей. Заключить соглашение могут только граждане РФ, имеющие постоянную прописку или временную регистрацию в том населённом пункте, куда они обращаются за помощью. Доход заявителя и членов его семьи за три последних месяца не должен превышать прожиточный минимум в регионе. Как заключить социальный контракт 1️⃣ Выяснить в местном органе соцзащиты требования к заявителям и перечню документов. Социальный контракт — региональная услуга. У каждого субъекта РФ свои условия его заключения. 2️⃣ Подготовить комплект документов для заключения социального контракта по списку, который выдают в соцзащите. Для получения такой помощи нужно, как минимум, заявление, справки о доходах кандидата и всех членов его семьи, бизнес-план. 3️⃣ Подать заявление, документы к нему в местный орган соцзащиты. 4️⃣ Быть готовым представить дополнительные разъяснения и документы. Рассмотрение заявления занимает от 10 до 30 дней. При положительном решении с кандидатом подпишут социальный контракт и программу социальной адаптации, а после перечислят деньги. Их можно можно потратить только по целевому назначению. По произведённым расходам нужно будет ежемесячно отчитываться. Что будет при нарушении условий контракта В соглашении с соцзащитой будут указаны обязанности гражданина. При невыполнении этих условий социальный контракт может быть расторгнут досрочно по инициативе соцзащиты. В этом случае все полученные средства нужно будет вернуть. К нарушениям условий контракта также относятся переезд в другой регион или другую страну, прекращение предпринимательской деятельности до истечения срока действия соглашения. Последствия те же — расторжение и досрочный возврат всех денег. #бизнес

​За что может оштрафовать налоговая Любому бизнесу может «прилететь» штраф, если нарушить правила Налогового кодекса. Собрали самые распространённые ситуации, в которых налоговая инспекция может оштрафовать. Кого штрафуют Налоговая штрафует, когда установит факты нарушения налогового законодательства и докажет, что их совершил налогоплательщик. Оштрафовать могут любого: ООО, ИП, самозанятых, некоммерческие организации и фонды. Оштрафовать могут и сотрудников компании, ответственных за сдачу отчётности и ведение бухгалтерского и налогового учёта. Им назначают административный штраф по главе 15 КоАП. Чаще наказывают руководителя — он ответственен за всё, что происходит в компании. За что можно получить штраф от налоговой ✔️Не уплачен налог: штраф — 20% от неуплаченной суммы налога. Но если налоговая докажет, что вы не платили умышленно — назначит штраф 40%. Налоговых агентов наказывают штрафом в размере 20% от неуплаченного налога и взноса. Самозанятым придётся заплатить 20% от суммы сделки, если налоговая выяснит, что он не заявлял доход и не платил с него налог на профессиональный доход. А если установят, что доходы не передавались в ФНС больше 6 месяцев, оштрафуют в размере 100% суммы сделки. ✔️Не сданы вовремя налоговые декларации или расчёт по страховым взносам: штраф 5% от неуплаченного вовремя налога и взноса или 1 000 руб., в зависимости от того заплатили налог или нет. Если по несданной вовремя декларации не надо платить налог, например, декларация нулевая или по итогам налогового периода получился убыток, штраф будет 1 000 руб. А если в декларации есть налог к уплате, посчитают 5% от неуплаченной суммы. Штраф не должен быть больше 30% от общей суммы неуплаченного налога и менее 1 000 руб. ✔️Не представлены документы и информация по требованию налоговой: штраф 200 руб. за каждый документ. ✔️Нарушен порядок ведения бухгалтерского и налогового учёта: оштрафуют, если не составляете первичные учётные документы, отражаете операции не на тех счетах, не ведёте бухгалтерские и налоговые регистры. Размер штрафа зависит от периодов, в которых установили нарушение. ✔️Налоговым агентом не представлен расчёт сумм НДФЛ: если налоговый агент не представит 6-НДФЛ, оштрафуют в размере 1 000 руб. за каждый месяц, даже за неполный. А если предоставит документы с неверными сведениями, оштрафуют на 500 руб. за каждый документ. ✔️Не представлены пояснения и документы в ходе камеральной проверки: если налоговая установит ошибки и противоречия в декларации, потребует пояснить их причины. Компания в течение 5 рабочих дней должна ответить. Если этого не сделать или опоздать с ответом, наложат штраф 5 000 руб. За повторное нарушение штраф будет уже 20 000 руб. ✔️Вовремя не отправлено заявление о постановке на учёт: штраф 10 000 руб.. ✔️Предпринимательская деятельность велась без регистрации: штраф 10% от полученного дохода с начала ведения деятельности, но не менее 40 000 руб. ✔️Не применялась онлайн-касса: штраф от ¾ до 1 размера расчёта, но не менее 30 000 руб. ✔️Не пробит кассовый чек или чек не содержит обязательные реквизиты: штраф от 30 000 руб. до 40 000 руб. для организаций, от 1 500 руб. до 2 000 руб. для ИП. Несмотря на то, что статья 14.5 КоАП предусматривает только штраф, с 2022 года малому бизнесу сделали послабление. Если бизнес впервые допустил нарушение, вынесут предупреждение. Это ещё не все. В Налоговом кодексе прописаны и более специфические нарушения и штрафы. Когда можно избежать штрафа Иногда можно избежать штрафа. Например, если раньше налоговой найти ошибку в декларации, сдать уточнёнку и доплатить налог. Тогда придётся заплатить только пени. Штраф не назначат, если раньше вы платили больше и есть переплата по этому же налогу, которая перекрывает неправильный расчёт в декларации. Фактически неуплаты по этому налогу не будет. Не будет штрафа, если нарушение произошло из-за стихийного бедствия или по независящим от вас причинам. Главное — подтвердить ситуацию документами. #бизнес

​Параллельный импорт: что нужно знать предпринимателю В России разрешили параллельный импорт. Теперь предпринимателям не грозит ответственность за ввоз оригинальных товаров без разрешения правообладателя. Но кое-какие правила придётся соблюдать. Рассказываем, что такое параллельный импорт и как он работает. Что такое параллельный импорт и чем отличается от контрафакта или фальсификата Товары можно свободно ввозить в Россию, продавать и использовать на российском рынке, если их качество и безопасность для потребителя соответствуют законодательным требованиям. При этом они должны быть приобретены законно, то есть с согласия правообладателя. Фальсификаты — поддельные товары или товары, информация о потребительских свойствах которых является неполной или недостоверной. Например, под видом сливочного масла покупателю предлагают спред. Контрафакт — товар, на котором незаконно размещён чужой товарный знак, или незаконно использовано географическое место производства. Например, кустарное изделие продаётся под маркой известного бренда. Параллельный импорт не относится ни к одной из этих категорий. Он предполагает ввоз в Россию оригинальной и качественной продукции, но без согласия на это владельца зарегистрированного товарного знака, в обход официальных дистрибьюторов. С 2002 года в России был запрещён параллельный импорт продукции с зарегистрированным товарным знаком. В марте 2022 года Правительство России разрешило не применять положения ГК РФ к определённым товарам, импортируемым в Россию. А в мае 2022 года начал действовать перечень такой продукции, утверждённый Минпромторгом. С этого момента таможня не требует при оформлении товара из списка письменное согласие правообладателя. Таможня не потребует разрешение от правообладателя при ввозе товаров, перечисленных в перечне к приказу Минпромторга от 19.04.2022 №1532. В перечне есть сырьё, материалы, одежда и обувь, косметика, электроника, мебель, транспорт, промышленное оборудование. Перечень планируется актуализировать раз в 2-3 месяца. Как работает схема параллельного импорта План действий если вы решите ввезти в Россию импортный товар по альтернативным каналам поставки: 1️⃣ Проверьте наличие товара в перечне. Если такой категории в нём нет, то под параллельный импорт он не попадает. 2️⃣ Проверьте возможность ввоза конкретного товара в Россию по законодательству. В приказе № 1532 указаны группы продукции. Отдельные товары из разрешённой категории нельзя ввозить ни по каким каналам. Например, меховая одежда есть в приказе, но конкретно шубу из гренладского тюленя запрещено ввозить на территорию ЕАЭС. 3️⃣ Найдите поставщика и проверьте фактическую возможность ввоза товара в Россию. Оригинальную продукцию можно приобрести напрямую у производителя на территории другой страны, у официального дистрибьютора или у перекупщиков. 4️⃣ Если поставщики уже найдены, проверьте наличие конкретной модели товара в ассортименте производителя. Это нужно, чтобы не купить фальсификат или товар, который сам изготовитель изъял из оборота из-за проблем с его безопасностью для потребителей. 5️⃣ Определите, какие есть дополнительные законодательные требования к товару для его свободного обращения на российском рынке. На таможне придётся доказать , что товар оригинальный, а не контрафакт — нужно будет получить у продавца все имеющиеся документы на товар, включая цепочку договоров купли-продажи. Иначе товар конфискуют, а импортёра накажут Риски параллельного импорта 📌 выполнять требования по маркировке, безопасности продукции, гарантийным обязательствам будет импортёр, а не производитель; 📌 у сложной техники, например, смартфонов могут быть проблемы с активацией в России; 📌 удлинение логистической цепочки ведёт к удорожанию товара. Минпромторг, таможенная служба и антимонопольщики не раз заявляли, что будут бороться с контрафактом в России. В перспективе это может обернуться ужесточением требований к продаже на маркетплейсах (соответствующий законопроект уже появился), правил ввоза небольших партий товара, увеличением числа контрольных закупок. #бизнес

​Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков С 1 июля 2022 года Банк России запустил платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), где размещает информацию о клиентах банков с присвоением уровней риска. Предполагается, что она облегчит работу банков по оценке клиентов. Рассказываем, что изменится для бизнеса. Как работает ЗСК ЗСК регулируется нормами известного известного «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ, в который законом 21.12.2021 № 423-ФЗ внесены изменения. Узаконен термин «подозрительные операции» — это операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. При этом в законе не прописано, по каким критериям операцию причисляют к подозрительной. Все банки обязаны были передать ЦБ РФ информацию о своих клиентах по состоянию на 01.07.2022. ЦБ РФ через личные кабинеты доводит до банков сведения, о том, какая группа риска присвоена каждому из клиентов: низкая, средняя или высокая. Банки обязаны дополнить свои правила внутреннего контроля и прописать, будут ли они использовать при оценке риска сведения от ЦБ РФ. Послабления для клиентов с низким уровнем риска Банк не может отказать в переводе клиенту, который сам банк или ЦБ причислил к группе низкого риска. Если при этом в рамках реализации правил внутреннего контроля у банка возникнут подозрения, что операция направлена на отмывание доходов или финансирование терроризма, он может отказать в операции. При этом банк обязан изменить уровень риска клиента на средний или высокий не позднее следующего дня после такого отказа. Чем грозит присвоение среднего и высокого уровня риска Если банк использует платформу ЗСК и присвоил клиенту средний или высокий уровень риска, он может: 📌 отказаться от заключения договора банковского счета; 📌 отказать в совершении операции, если по результатам проверки, возникли подозрения, что операция совершается для отмывания доходов; 📌 расторгнуть договор, если в течение года два и более раза откажет в совершении операции. Для клиентов с высоким уровнем риска ограничения жёстче: 📌 не проводить операции по списанию денег со счёта; 📌 не осуществлять переводы с использованием сервиса быстрых платежей; 📌 отказать в выдаче наличных; 📌 при расторжении договора с банком не выдавать остаток денег средств на счёте, не перечислять его на другой счёт; 📌 запретить использовать электронные средства платежа. Какие операции банк может проводить при высоком уровне риска Для клиентов с высоким уровнем риска банк будет проводить только такие операции: 📌 уплата налогов и других платежей в бюджет; 📌 перечисление зарплаты в пределах выплат за прошлый месяц, компенсаций и выплат в соответствии с ТК РФ; 📌 выплаты по кредитному договору, заключённому до присвоения высокого уровня риска; 📌 операции по обеспечению жизнедеятельности ИП и членов его семьи, из расчёта 30 тысяч рублей на каждого; 📌 при осуществлении процедур банкротства и ликвидации: списание с банковского счёта, выдача наличных, списание электронных денежных средств; 📌 при исключении из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и выплатах в пользу участников и физических лиц после исключения из реестра: списание со счёта, выдача наличных, списание электронных денежных средств (применяется с 01.10.2022). Но и в этих операциях банк может отказать, если заподозрит клиента в отмывании денег и пособничестве терроризму. Что делать, если вам присвоили высокий уровень риска Если банк использует в работе ЗСК и клиенту присвоен высокий уровень риска, банк уже не сможет снизить его без решения межведомственной комиссии. Нужно обратиться в комиссию с заявлением, которое можно направить в течение 6 месяцев с даты уведомления о присвоении вам высокого уровня. Рассмотреть заявление должны в течение двадцати рабочих дней. Если комиссия примет решение в вашу пользу, банк и ЦБ обязаны изменить статус в течении одного рабочего дня. Если решение не в вашу пользу, его можно оспорить в суде. Если ничего не предпринимать — вас могут принудительно исключить из ЕГРЮЛ и ЕГРИП по представлению ЦБ РФ. #бизнес

​Как и зачем считать рентабельность бизнеса Бизнес открывают для получения прибыли. А чтобы оценить, насколько эффективно компания справляется с этой задачей, используют показатели рентабельности. Рассказываем, что такое рентабельность, зачем и как её рассчитывать. Что такое рентабельность Рентабельность — это отношение прибыли к оборотам или к различным видам активов. Рентабельность нужно считать, потому что прибыль сама по себе не позволяет полностью оценить эффективность работы компании. Например, на основе одних абсолютных цифр сложно объективно сравнивать результаты разных периодов. Пример. Компания в 2020 году получила 700 тыс. руб. чистой прибыли, а в 2021 году — 900 тыс. руб. В 2020 году выручка компании была 10 000 тыс. руб., а в 2021 — 18 000 тыс. руб. Первое впечатление — результат 2021 года лучше. Теперь рассчитаем рентабельность за эти два года по выручке. Рентабельность 2020 года: 700 тыс.руб. /10000 тыс.руб. х 100 % = 7 % Рентабельность 2021 года: 900 тыс.руб. /18000 тыс.руб. х 100 % = 5 % Получается, что несмотря на рост выручки и прибыли, эффективность работы компании уменьшилась. В 2020 году на каждые 100 рублей выручки организация зарабатывала 7 рублей прибыли, а в 2021 году — только 5 рублей. Верхнего предела для рентабельности нет. Чем больше прибыль, а значит, и рентабельность — тем лучше для компании. Виды рентабельности и их назначение Существует несколько видов рентабельности. Остановимся на трёх главных. 1️⃣Рентабельность продаж: отношение прибыли к выручке. Выручку и прибыль берут из отчёта о финансовых результатах. Чистую прибыль — из строки 2400, выручку — из строки 2110. Рентабельность продаж считают, чтобы понять какую часть поступившей выручки собственник может оставить себе. Для этого рентабельность продаж нужно умножить на планируемую в следующем году выручку. Если забрать из бизнеса бОльшую сумму, компания понесёт убытки. 2️⃣Рентабельность затрат: отношение прибыли к себестоимости реализованной компанией продукции (работ, услуг). В себестоимость включаются также коммерческие и управленческие расходы. Информация для расчёта содержится в отчёте о финансовых результатах. Прибыль от продаж — строка 2200. Себестоимость — строка 2120. Коммерческие расходы — строка 2210. Управленческие расходы — строка 2220. Рентабельность затрат рассчитывают, чтобы понимать сколько получится заработать, изготовив определенный объем продукции. 3️⃣Рентабельность собственного капитала: отношение прибыли к средней величине собственного капитала. Чистая прибыль берётся из отчёта о финансовых результатах (строка 2400). Собственный капитал — из бухгалтерского баланса (строка 1300). Чтобы определить среднюю величину собственного капитала, нужно сложить показатели на начало и конец периода, а затем разделить полученную сумму на 2. Этот вид рентабельности считают, чтобы понять стоит ли дальше вкладывать деньги в развитие своего бизнеса или выгоднее будет инвестировать в другие проекты. Для этого сравнивают величину показателя с доходностью таких проектов. Например, со ставкой по банковскому депозиту. Если рентабельность собственного капитала окажется ниже, целесообразнее закрыть бизнес и положить деньги в банк. #бизнес

​Как ИП-работодателю зарегистрироваться в ФСС Как только индивидуальный предприниматель нанимает хотя бы одного сотрудника, у него появляется обязанность уплачивать за него страховые взносы. Для этого нужна регистрация в качестве страхователя во всех фондах. Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования регистрируют работодателей автоматически. А вот в Фонде социального страхования (ФСС) нужно встать на учёт самостоятельно. Рассказываем, как это сделать. Когда ИП нужно регистрироваться в ФСС ИП нужно встать на учёт в ФСС, когда он нанимает первого работника по трудовому договору или оформляет с исполнителем гражданско-правовой договор, в котором есть условие, что заказчик уплачивает взносы от несчастных случаев. Вторая ситуация встречается реже, потому что обычно выплаты по договору ГПХ облагаются взносами только на пенсионное и медицинское страхование. Зарегистрироваться в ФСС нужно в течение 30 календарных дней с даты заключения договора с первым работником или исполнителем. В ФСС ИП-работодателя зарегистрируют сразу по двум видам социального страхования: 📌 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 📌 от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Если ИП работает один, ему не надо регистрироваться в ФСС. Он не может стать самому себе работодателем и не считается застрахованным лицом. Но ИП может застраховаться добровольно и платить за себя взносы на случай болезни и материнства. Тогда у него появится право на выплаты по больничным Как ИП встать на учёт в ФСС Порядок регистрации ИП-работодателей прописан в двух документах: для трудового договора — приказ № 215, а для договора ГПХ — приказ № 214 от 22 апреля 2019 года. Госпошлину за постановку на учёт в ФСС платить не нужно. 1️⃣Подготовьте документы. Для регистрации в ФСС заполните заявление. Его форма зависит от того, какой договор вы заключили с физлицом — трудовой или гражданско-правовой с условием об уплате взносов от несчастных случаев. Вместе с заявлением нужно подать: 📌 оригинал паспорта, если будете подавать документы лично; 📌 доверенность и паспорт вашего представителя, если вы поручили это другому человеку; 📌 копию договора ГПХ, если регистрируетесь в связи с уплатой взносов в ФСС с выплат исполнителю; 📌 копию трудовой книжки или первого трудового договора. Их можно не прикладывать, если вы уже сдали по принятому работнику отчёт СЗВ-ТД в Пенсионный фонд. В этом случае в заявлении нужно заполнить строку 7.1. Копии трудовой книжки и договоров может заверить сам предприниматель. При личном визите в отделение соцстраха можно показать оригиналы — и копии документов сделают и заверят сами специалисты ФСС. Если будете отправлять документы для регистрации почтой, нужно заверить у нотариуса копию паспорта ИП — первый разворот с фотографией и страницу с пропиской. 2️⃣Подайте заявление. Документы можно подать любым удобным способом: 📌 в любом отделении ФСС — лично или через своего представителя; 📌 через МФЦ; 📌 почтой России; 📌 через Госуслуги. 3️⃣Получите подтверждение регистрации. Когда ФСС получит полный комплект документов, в течение трёх рабочих дней вам присвоят регистрационный номер и код подчинённости, а также внесут в реестр страхователей. Документы о регистрации выдадут способом, который вы указывали в заявлении. Если у ИП изменится прописка, в ФСС нужно подать заявление о регистрации в качестве страхователя в связи с изменением места жительства вместе с документом, подтверждающим новый адрес. Как только в фонд поступят сведения о внесении записи в ЕГРИП об изменении места жительства, в течение трёх рабочих учётное дело ИП отправят в отделение по новому адресу. Что будет за нарушение сроков регистрации Если ИП опоздает с регистрацией в ФСС, его могут оштрафовать по ст. 26.28 закона № 125-ФЗ от 24.07.1998. Размер штрафа зависит от просрочки: 📌 до 90 дней включительно — 5000 руб.; 📌 более 90 дней — 10000 руб. Дополнительно могут оштрафовать по ст. 15.32 КоАП РФ за нарушение срока регистрации во внебюджетных фондах — на сумму от 500 до 1000 руб. #бизнес

Молодцов для молодцов

@obmenmolodtsov · Post #402 · 02.07.2024, 02:30

Собчак начала с попсы, но потом было кое что интересное На форуме «Движение» выбрал секции: 1️⃣«Управление и масштабирование» Послушал представителей крупных компаний о том, как они выходят в регионы. Было интересно — зачем они это делают, какие модели есть. 2️⃣«Цифровизация, искусственный интеллект и дата». Инсайтов не поймал, но где-то утвердился в том, что знал – тоже полезно. 3️⃣«Поколение зумеров, как управлять командами». — про тенденции в сфере HR, как меняется формат взаимоотношений работодателя и сотрудника. 4️⃣Ксения Собчак. Она рассказывала про личный тренд, и поначалу казалось, что попса. Капитан очевидность. Но потом поделилась своим опытом и ошибками, конкретными кейсами – и вот это было интересно. ✅А еще много общался! Иду, вижу компанию знакомых – обязательно подойду, послушаю, что люди важного обсуждают. Стремился максимально напитаться трендами и новой инфой. Про какой из пунктов рассказать подробнее? #Бизнес — Подписаться на Обмен от первого лица

Молодцов для молодцов

@obmenmolodtsov · Post #398 · 28.06.2024, 02:30

Встретился с Собчак! Как думаете где? Побывал на пятом форуме недвижимости «Движение» в Сочи. Организаторы отметили юбилей с размахом: ✅6,2 тыс участников ✅370 спикеров ✅Огромное количество мероприятий, лекций, секций и закрытых вечеринок. Масштабно! Было сложно планировать встречи. Все говорили: – Ну, договоримся там уже. Бывало так, что я шел на какую-то секцию… и дошел только через несколько часов, потому что одного человека встретил, потом второго, третьего… Круто прокачалось умение организовать время: ✨С утра нужно иметь план, ✨Одновременно нужно быть готовым его моментально поменять, ✨А еще через 30 секунд – снова поменять. ✨Быстро оценивать ситуацию, и уходить с неинтересного доклада. ✨Замечать знакомых: подойти, поучаствовать в дискуссии. В общем, полезности я получил много! Кстати, побывал на выступлении Собчак – расскажу тоже об этом. Вы бы хотели ее послушать? #Бизнес — Подписаться на Обмен от первого лица

​Как работатьс иностранными контрагентами Весной 2022 года правительство России ввело ограничения на сделки с иностранцами. Запрет, в первую очередь, касается отношений с контрагентами-резидентами недружественных стран. Рассказываем, кто признаётся недружественными контрагентом, какие ограничения действуют на сделки с ними и как получить разрешение. Кто признаётся недружественным контрагентом В марте 2022 года правительство утвердило список недружественных стран. В него вошли США, все страны ЕС, Великобритания и ещё 19 государств. Граждане, жители и компании государств из этого списка, а также контролируемые ими лица признаются по постановлению № 295 от 6 марта 2022 года недружественными. По тому же постановлению для определения признаков контроля нужно ориентироваться на закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ, согласно которому контроль — это правило «50%+1». Это означает, что иностранец может распоряжаться более 50% голосов, назначать директора или более половины членов правления, другим образом влиять на решения компании. Какие ограничения действуют на сделки с иностранцами Российские граждане и компании должны получать специальное разрешение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на ряд операций. Без разрешения комиссии действует запрет с любыми иностранцами на операции: 📌 выдача валютных займов; 📌 покупка или получение ценных бумаг, недвижимости, приобретённых другими лицами у недружественных резидентов после 22.02.2022; 📌 зачисление валюты на иностранные счета; переводы денег с использованием электронных средств платежа от иностранных поставщиков платёжных услуг; 📌 перечисление авансов по контрактам, сумма которых превышает установленный ЦБ размер. Как получить разрешение на сделки Обратиться за разрешением может любая из сторон сделки. Порядок подачи заявления и список документов к нему приведены в пп. 4-15 правил выдачи разрешений. Если каких-то сведений нет, то в обращении нужно указать причину, по которой они отсутствуют, и место, где их можно получить. Бумажный комплект документов можно отправить почтой России по адресу Минфина: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9. Либо передать нарочно: г. Москва, Ильинка, д.9, 5 подъезд, комн. 121 (вход со стороны Большого Черкасского переулка). Документы можно оформить в электронном виде и подписать их усиленной квалифицированной электронной подписью. Цифровой комплект отправляют на почтовый ящик Комиссии [email protected]. Как исполнить обязательства С марта 2022 года действует Временный порядок исполнения обязательств перед недружественными резидентами по указу от 05.03.2022 № 95. Он распространяется на платежи по кредиторской задолженности в сумме больше 10 млн руб. в месяц или эквиваленте этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ на 1 число месяца. Вариант 1. Российский предприниматель-должник открывает в российской кредитной организации или Центральном депозитарии специальный счёт «С» для расчётов с иностранным кредитором или иностранным номинальным держателем. Счёт может использоваться для переводов денежных средств, в том числе расчётов по дивидендам, а также зачислений ценных бумаг (акций, облигаций, депозитарных расписок). Должник перечисляет на спецсчёт «С» сумму задолженности в рублях. Со дня платежа его обязательства считаются исполненными. Иностранный кредитор, в свою очередь, может обратиться в банк, где открыт спецсчёт, с заявлением о распоряжении поступившими средствами. Вариант 2. Российская компания-должник получает разрешение Правительственной комиссии на расчёты с конкретным иностранным кредитором без использования спецсчёта «С». Она обращается: 📌 в Минфин России; 📌 в Центробанк — для кредитных и финансовых организаций. Заявление на выдачу разрешения заполняется в свободной форме. В нём указываются сведения, по которым можно точно идентифицировать кредитора, и подробно описываются обязательства, срок их погашения. #бизнес

​Поддержка участников госзакупок в 2022 году Из-за санкций со сложностями столкнулись и предприниматели, которые участвуют в госзакупках. Кто-то не может исполнить контракт, у кого-то сложности с оборотными средствами. Чтобы помочь бизнесу, Правительство ввело послабления и изменения в правила закупок. Рассказываем о них. Разрешили изменять существенные условия контрактов Договоры, заключённые при государственных и муниципальных закупках до 1 января 2023 года, можно менять по соглашению сторон в соответствии с законом № 44-ФЗ. Но только при соблюдении трёх условий одновременно: ✔️ Контракт нельзя выполнить в прежнем виде по не зависящим от сторон причинам. ✔️ Есть разрешение на изменение условий от правительства РФ для федеральных контрактов, главы субъекта РФ — для региональных, местной администрации — для муниципальных. ✔️ Соблюдаются положения ч. 1.3-1.6 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Можно изменить предмет договора, сроки исполнения, сроки и порядок оплаты, цену. Изменения закона 44-ФЗ ввели с 8 марта 2022 года, но они распространяются и на ранее заключенные неисполненные договоры. Инициатором корректировки может быть как заказчик, так и поставщик. Исполнитель должен подготовить письменное предложение с обоснованием, почему нельзя исполнить контракт на действующих условиях и приложить подтверждающие документы. Простили неустойки Поставщику простят пени и штрафы, если он не выполнил условия муниципальных или государственных контрактов из-за внешних санкций. В марте 2022 года внесены соответствующие изменения в закон № 44-ФЗ. Как это работает: 1️⃣ Стороны контракта проводят сверку расчётов по начисленным и неуплаченным штрафам и пени. 2️⃣ Оформляют акт приёмки и письменное обоснование, почему не исполнили контракт. Прикладываются подтверждающие документы, если они есть. Это может быть прайс-лист с ценами до и после санкций, письмо от изготовителя оборудования или поставщика. 3️⃣ В течение 10 дней после сверки расчётов заказчик оформляет решение о списании неустойки. 4️⃣ Исполнитель получает от заказчика письменное уведомление о списании неоплаченных штрафов и пени. Списывают начисленную, но ещё не оплаченную неустойку. Если вы уже заплатили пени и штрафы, то вернуть их не получится. Льгота по списанию неустойки бессрочная. То есть простят все штрафы, а не за какой-то конкретный период времени. Ускорили оплату по контрактам С 23 марта 2022 года в закупках по 223-ФЗ малому и среднему бизнесу деньги должны переводить в течение 7 рабочих дней после приёмки товара, работ, услуг вместо прежних 15 дней. Правило распространяется на оплату договора, его этапов, а также контрактов, где субъект МСБ работает как субподрядчик. С 1 мая 2022 года аналогичное правило действует и в закупках по 44-ФЗ, но есть исключения: 📌 другой срок оплаты установлен в законах; 📌 документы оформляют без использования ЕИС «Закупки» — в этом случае оплачивают в течение 10 рабочих дней; 📌 расчёты идут с казначейским сопровождением — вместо 7 будет 10 рабочих дней; 📌 Правительство установило другой срок оплаты для обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Увеличили авансы в некоторых госзакупках На время снято ограничение по размеру аванса в 30% по госзакупкам из федерального бюджета. С 30 марта до 31 декабря 2022 года заказчики могут платить авансы: 📌 от 50% до 90% от цены договора, если есть казначейское сопровождение; 📌 до 50% — без него. Аванс может быть перечислен частями по контрактам со сроком действия более года. Исполнитель в любом случае получит аванс до 1 февраля следующего года. Ему не нужно подтверждать актами выполнение контракта на сумму ранее выплаченной части. По госконтрактам, заключённым до 30 марта 2022 года, тоже можно увеличивать предоплату. Не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков В реестр попадают поставщики, которые не выполнили условия участия в закупке. С 23 марта 2022 года исполнителей не будут включать в реестр, если исполнить контракт помешали санкции. #бизнес

​Куда должен отчитываться предприниматель Есть много инстанций, куда в разных ситуациях нужно отчитываться предпринимателям. Подготовили шпаргалку по основным формам отчётности ИП. В налоговую инспекцию Отчётность зависит от системы налогообложения и наличия работников. ОСНО: ✔️ Декларация 3-НДФЛ — до 30 апреля. ✔️ Декларация по НДС — до 25-го числа месяца, следующего за кварталом. УСН: ✔️ Декларация по УСН — до 30 апреля. ЕСХН: ✔️ Декларация по ЕСХН — до 31 марта. Импортные товары из этого перечня подлежат прослеживаемости. Если ИП покупает, продаёт, импортирует или передаёте в производство такие товары — нужно сдавать отчёт об операциях с ними до 25 числа месяца, следующего за кварталом. Кроме отчёта, есть три уведомления, которые тоже подают в ИФНС: об остатках таких товаров, о ввозе из другой страны ЕАЭС и о перемещении в другую страну ЕАЭС. Если у ИП есть хотя бы один наёмный сотрудник, нужно сдавать в налоговую ещё два отчёта: ✔️ 6-НДФЛ — отчёт по доходам работников, удержанному и перечисленному налогу на доходы физлиц. Сдают по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев не позднее последнего дня месяца, следующего после отчётного периода, а также за год — до 1 марта следующего года. ✔️ РСВ — ежеквартальный отчёт по страховым взносам на пенсионное, социальное и медицинское страхование работников. Сдают по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев и года в налоговую по месту учёта ИП. Сроки сдачи — 30 число месяца, следующего за отчётным периодом. В Пенсионный фонд В ПФР отчитываются только ИП с наёмными работниками: ✔️ СЗВ-М — ежемесячный отчёт по сотрудникам, которые работают по трудовым или гражданско-правовым договорам. Сдают до 15 числа месяца, следующего за отчётным. ✔️ СЗВ-СТАЖ с описью ОДВ-1 — ежегодный отчёт по рабочему стажу сотрудников. Сдают до 1 марта. ✔️ СЗВ-ТД — сдают только при кадровых событиях, например, когда сотрудника приняли на работу, уволили, перевели на другую должность и т. д. При приёме и увольнении работника отчёт сдают не позднее следующего рабочего дня после оформления или расторжения трудовых отношений. При других кадровых событиях — не позднее 15 числа следующего месяца. В Фонд социального страхования В ФСС тоже отчитываются только ИП-работодатели. ✔️ 4-ФСС — расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев и года. Срок — не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом, если отчёт сдают на бумаге, и до 25 числа — если в электронном виде. В Росстат Большинство ИП числятся в реестре МСП, и поэтому отчитываются не регулярно, а только когда попадут в ежегодную выборку Росстата. Раз в пять лет Росстат проводит сплошное статистическое наблюдение, и тогда отчитываются все без исключения ИП. Ближайшее сплошное наблюдение состоится в 2026 году. В Росприроднадзор Туда придётся отчитываться, если деятельность ИП наносит ощутимый вред окружающей среде — образуются отходы, есть объекты, от которых происходят выбросы в воздух, сбросы в воду. Список отчётов зависит от категории источников негативного воздействия, которые задействованы в работе. Также производители и импортёры упаковки и товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, сдают отчётность по экологическому сбору. Она состоит из трёх форм, которые сдают по итогам года: 📌 расчёт суммы экологического сбора — до 15 апреля; 📌 отчётность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров — до 1 апреля; 📌 декларация о количестве выпущенных в обращение на территории России товаров и упаковки — до 1 апреля. По последним двум формам отчитываются производители и импортёры, которые выполнили нормативы утилизации и поэтому не должны платить экосбор. ⚡️ Чтобы отчётность сдавалась без ошибок и в срок, можно делегировать её профессионалам. Сервис «Моё дело Бухобслуживание» будет вести за вас учёт, рассчитывать зарплату и налоги, сдавать отчёты. Подключайтесь! #бизнес

Молодцов для молодцов

@obmenmolodtsov · Post #386 · 20.06.2024, 02:31

Самый горячий вопрос при продаже квартир Конечно, цена! Реальный кейс: в Екатерибурге в Обмен.рф приходит клиент с вторичкой: – У меня лучшая квартира в Академе. – Да, и еще 180 таких же продаются по соседству. Тоже самые лучшие. Почему мы вашу должны купить дороже, чем у них? – У меня теплый пол, итальянская плитка и новый кухонный гарнитур. И еще квартира так расположена, что я по утрам самый первый в пробку выезжаю. С точки зрения продавца всё это – преимущества. Возможно даже и покупатель их оценит. Но чтобы оценить – он должен прийти на объект, где ему всё расскажут и покажут на месте. ⬇️ А чтобы прийти – он должен сначала позвонить по объявлению. ⬇️ А чтобы позвонить – он должен объявление выбрать среди других. ⬇️ А выбирают – по цене. То есть если однушки в вашем районе стоят 7 млн рублей, а вы выставили свою за 7,5 млн руб (потому что там и пол, и гарнитур, и плитка…) знаете что произойдёт? Ваше объявление покупатели никогда не увидят, потому что ищут объявления до 7 млн рублей. Редко когда покупатели читают подробное описание квартиры. 99% начинают поиск с того, что отфильтровывают предложения по цене. Однако есть одна хитрость: выставить квартиру за адекватную рынку цену (без учета теплых полов и прочего) и потом разыграть торг в обратную сторону. Знаком вам такой прием? #Бизнес — Подписаться на Обмен от первого лица

12•••1920212223•••100•••200•••300•••309310